問題已解決

老師。進口公司。有一個基本農(nóng)業(yè)銀行戶和一般外匯農(nóng)業(yè)銀行美元戶。那個美元戶,月末還有人民幣余額。每月末都要計算匯率差嗎?

84784964| 提問時間:01/27 22:31
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問外幣賬戶還有外幣余額嗎
01/27 22:32
84784964
01/27 22:32
銀行流水沒有看到什么外幣余額呀。跟基本戶一模一樣的。
bamboo老師
01/27 22:34
那不需要做匯兌損益調(diào)整哈
84784964
01/27 22:36
那么老師,我預(yù)付出去外國公司的款,和海關(guān)增值稅里面的貨物金額對不上。是不是匯率差的原因呢?多付了2萬多
bamboo老師
01/27 22:39
海關(guān)增值稅里面的貨物金額? 是海關(guān)進口增值稅繳款書吧?
84784964
01/27 22:40
就是那個增值稅繳款書。。
bamboo老師
01/27 22:40
這個對不上是正常的 應(yīng)該是有匯率的差異
84784964
01/27 22:44
這樣的話,我的預(yù)付款就一直掛著2萬多在上面嗎?
bamboo老師
01/27 22:50
您入庫的時候可以按照實際支付的金額計入庫存商品金額 這就是您實際支付的價格 有的單位也會把差額計入財務(wù)費用-匯兌損益 金額大的時候 我自己會計入庫存商品成本
84784964
01/27 22:53
如果計入?yún)R兌損益我的附件拿什么做?你做庫存商品成本也就是說直接庫存商品增加嗎?
bamboo老師
01/27 22:54
用海關(guān)進口增值稅繳款書跟匯款回單就可以了 做庫存商品成本也就是說直接庫存商品增加 是的
84784964
01/27 23:11
那么老師。我是一般納稅人。我繳納進口增值稅。我又可以做進項稅抵扣。我賣貨出去以后。我要怎么做抵扣分錄
bamboo老師
01/27 23:13
跟您內(nèi)銷一樣的抵扣海關(guān)進口增值稅就可以了啊 勾選平臺可以勾選的
84784964
01/27 23:18
我已經(jīng)做抵扣。就是我銷售的時候不是貸應(yīng)交增值稅,銷項稅額嘛。那么我應(yīng)交增值稅貸方就增加了。而我進貨增值稅在借方,但是這個借方的增值稅我已經(jīng)付了啊。
bamboo老師
01/27 23:19
請問是不是要寫抵銷分錄啊? 進項大于銷項還是銷項大于進項?
84784964
01/27 23:22
進項大于銷項。就是要寫抵消分錄,但是進項增值稅已經(jīng)付款出去了。所以我不知道怎么寫
bamboo老師
01/27 23:26
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 多的進項稅額在應(yīng)交稅費-未交增值稅體現(xiàn) 后期還繼續(xù)抵扣
84784964
01/27 23:27
老師,感謝我終于繞過來了。。。晚安
bamboo老師
01/27 23:28
不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問??!
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