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應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額,老師,這個科目是干嘛的?

84785033| 提問時(shí)間:01/27 16:06
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嘉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
用來抵扣銷項(xiàng)稅額的
01/27 16:07
84785033
01/27 16:48
老師我想問下購買的金稅盤有開發(fā)票嗎
嘉老師
01/27 16:55
有的,和銷售方取得
84785033
01/27 17:07
這個發(fā)票抵稅嗎
嘉老師
01/27 17:07
能抵扣的,如果收到的是增值稅專用發(fā)票
84785033
01/27 17:17
正常做進(jìn)行稅抵扣嗎?
嘉老師
01/27 17:18
是的,正常進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證抵扣就行
84785033
01/27 18:55
老師,我找到那個發(fā)票了。那個發(fā)票它是20年的,而且是這個公司變更之前的名字,不是現(xiàn)在公司的名字。這個是不是已經(jīng)沒有辦法抵扣認(rèn)證了?
84785033
01/27 18:55
要是這樣子的話該怎樣平這個賬呢?
嘉老師
01/27 20:37
一樣可以認(rèn)證抵扣的,具體可以請教當(dāng)?shù)囟惥?/div>
84785033
01/27 20:41
那我拿著這個發(fā)票可以正常做賬嗎?做到23年的12月。名字是更改前的名字。
嘉老師
01/27 20:42
需要和當(dāng)?shù)囟悇?wù)局溝通進(jìn)行確認(rèn)
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