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求這道題的分錄老師!!

84785044| 提問時間:2024 01/26 21:54
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大侯老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,高級會計師,財務(wù)總監(jiān)
同學(xué)你好: 這個屬于會計差錯,應(yīng)該追溯調(diào)整。2017年需要補提十個月的折舊。 借:以前年度損益調(diào)整100 貸:累計折舊100 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅15 ? 貸:以前年度損益調(diào)整15 ?? 借:盈余公積 8.5? 利潤分配76.5 ? 貸:以前年度損益調(diào)整85
2024 01/26 21:58
84785044
2024 01/26 22:00
需要這個分錄嗎老師借,固定資產(chǎn),貸 以前年
84785044
2024 01/26 22:00
度損益調(diào)整
大侯老師
2024 01/26 22:00
不用,固定資產(chǎn)科目不用動。固定資產(chǎn)在處置的時候才需要結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理科目。
84785044
2024 01/26 22:01
可是這個東西她需要入賬的吧
84785044
2024 01/26 22:02
老師 固定資產(chǎn)這三個分錄是不是這樣理解的 固定資產(chǎn)清理時固定資產(chǎn)報廢毀損用,資產(chǎn)減值損失累計折舊攤銷用,
大侯老師
2024 01/26 22:02
我看題目寫的是2017年2月已入賬,應(yīng)該是已經(jīng)如果賬了才對呀?!鞍l(fā)現(xiàn)某固定資產(chǎn)在2017年2月已入賬”
84785044
2024 01/26 22:03
那資產(chǎn)處置損益呢
大侯老師
2024 01/26 22:05
資產(chǎn)處置損益,是在固定資產(chǎn)出售、轉(zhuǎn)讓的時候才做的。 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 固定資產(chǎn)減值準備 貸:固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)清理(清理費用) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅金 貸:銀行存款或者應(yīng)付賬款 借:資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理 或相反分錄。
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