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我們和客戶簽合同并約簽訂后馬上預付30%給我們公司,但是這筆款要開發(fā)票才行,現(xiàn)在我們開票了,但項目沒有啟動,不能確認收入,所以現(xiàn)在這30%要怎么報稅?
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速問速答你好同學,增值稅正常報。但是不確認會計收入。
借:銀行存款
貸:預收賬款
應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
01/26 21:00
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我們和客戶簽合同并約簽訂后馬上預付30%給我們公司,但是這筆款要開發(fā)票才行,現(xiàn)在我們開票了,但項目沒有啟動,不能確認收入,所以現(xiàn)在這30%要怎么報稅?
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