問題已解決

老師,我本月申報上虞的增值稅,已經(jīng)繳納了,現(xiàn)在需要更正申報,需要補交,那之前交的填寫在哪里呢

84785029| 提問時間:2024 01/24 13:21
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好填寫在預(yù)繳
2024 01/24 13:24
84785029
2024 01/24 13:25
哪一行呢你看
樸老師
2024 01/24 13:25
填寫在28行就可以了哦
84785029
2024 01/24 13:27
最后一次顯示不需要再補交了,之前交的還是填在28欄蠻
樸老師
2024 01/24 13:27
你之前預(yù)繳的填寫了抵減了才不用交了
84785029
2024 01/24 13:28
反正更正前交的稅款現(xiàn)在只填寫在28欄蠻
樸老師
2024 01/24 13:29
只能填寫在預(yù)繳欄的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~