問題已解決

你好,老師。年底結(jié)轉(zhuǎn)完稅款后??颇坑囝~表還有這些尾數(shù),我該做怎么樣的分錄處理掉呢?

84784947| 提問時(shí)間:01/24 10:53
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,就0.32元,我們調(diào)在哪個(gè)科目都不影響 ,這是應(yīng)付款不用支付了,本來是營業(yè)外收入的,但做在這個(gè)科目不太好,還要交增值稅 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 0.32 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) -0.32
01/24 10:56
廖君老師
01/24 17:29
您好!我臨時(shí)有事走開2小時(shí),留言我會在回來的第一時(shí)間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~
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      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~