問題已解決
老師,我們有幾筆款打到公戶了,沒給人家開票,會計把這個分錄做成借銀行存款10萬貸應(yīng)收賬款貸方10萬了,現(xiàn)在應(yīng)收上這幾筆都是負(fù)的,該怎么做?
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速問速答都是前面的錢了,可以把這個分錄給紅沖,然后做到預(yù)收里嗎?
01/23 18:40
84785030
01/23 18:47
要是一直不開票,可以一直掛在預(yù)收上嗎?
84785030
01/23 19:05
那我們可以一直在應(yīng)收上掛著負(fù)數(shù)嗎?
84785030
01/23 19:19
我自己把應(yīng)收調(diào)整到預(yù)收是嗎?
易 老師
01/23 18:38
對于已經(jīng)記錄的會計分錄,如果發(fā)現(xiàn)錯誤,應(yīng)及時調(diào)整??梢詫⒃镜摹敖桡y行存款 10萬,貸應(yīng)收賬款 10萬”分錄更正為實際的開票處理。如果未開票,可以先將這筆款項做退款處理,然后再重新正確記賬。如果涉及的金額較大或影響較廣,建議咨詢專業(yè)會計師進(jìn)行指導(dǎo)。
易 老師
01/23 18:41
同學(xué)您好,你好,可以的, 沒問題
易 老師
01/23 18:50
同學(xué)您好,如果一直不開票,不可以一直掛在預(yù)收上。根據(jù)會計準(zhǔn)則和稅法規(guī)定,開票是銷售收入的確認(rèn)條件之一,如果不開具發(fā)票,則不能確認(rèn)銷售收入的實現(xiàn),因此掛在預(yù)收上不符合會計準(zhǔn)則和稅法規(guī)定。此外,長期掛賬的預(yù)收款項可能引起稅務(wù)部門的關(guān)注,導(dǎo)致企業(yè)面臨稅務(wù)風(fēng)險。因此,應(yīng)該及時確認(rèn)銷售收入并開具發(fā)票,確保財務(wù)報告的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。
易 老師
01/23 19:07
放著就行,報表需要重分類重分到預(yù)收類。就是在表格里面,直接調(diào)報表項目
易 老師
01/23 19:21
學(xué)員您好,是的,對的
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