问题已解决

老師,我到一家新公司時,前面會計做的科目余額表中,應(yīng)交稅金下設(shè)有5個二級科目,老師請看我截圖,期末余額借方銷項+進項+已交稅金+所得稅=貸方的銷項,實際上這個銷項=進項+已交稅金,從金額上算銷項-進項-減已交稅金=319023.62;這樣我們欠稅務(wù)就是這么多錢?

84785029| 提问时间:2024 01/23 10:53
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廖君老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,能把應(yīng)交稅金各明細(xì)科目的余額表導(dǎo)出來看一下么,在應(yīng)交稅金-未交增值稅也有金額 吧
2024 01/23 10:55
84785029
2024 01/23 11:06
老師看下
FAILED
廖君老師
2024 01/23 11:12
您好, 這個會計科目設(shè)置跟我們一般公司不一樣,應(yīng)交稅金下面就這么多科目的話,就是我們還有?319023.62的增值稅沒交,這個不太可能呀,是23年期末數(shù)么,您得核對他的增值稅申報表和賬面上數(shù)據(jù)了
84785029
2024 01/23 11:34
老師,2023年的增值稅申報我看了是對的,他從2019年就有這種情況了,后面數(shù)字一年一個樣,我現(xiàn)在就默認(rèn)他申報的數(shù)字是對的,但是這個賬就一直這樣掛著嗎
廖君老師
2024 01/23 11:35
您好,我覺得賬做錯了耶,我們個人所得稅有27萬沒有交呀
84785029
2024 01/23 11:40
個稅他肯定是忘記計提了,還有就是所得稅是本年發(fā)生的這個也要計提啊,我只能吧所得稅給結(jié)轉(zhuǎn)啊,要不我的利潤表怎么對呢,所得稅一結(jié)轉(zhuǎn),應(yīng)交稅金在貸方
廖君老師
2024 01/23 11:45
您好,是的,他都沒有計提就借方 應(yīng)交所得稅,這個前財務(wù)不懂啥,賬不對
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