問題已解決

老師,貨款的票已經(jīng)開進(jìn)來了,但是尾款還沒付,現(xiàn)在這批貨有點(diǎn)質(zhì)量問,我想扣點(diǎn)錢,我直接扣掉,然后把剩下的款付給他,這樣賬能不能平,還是需要怎么處理呢?

84785040| 提問時間:01/19 13:04
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
你好,需要開具負(fù)數(shù)(紅字)發(fā)票,然后重新開具發(fā)票
01/19 13:06
84785040
01/19 13:09
那數(shù)量固定的話,就重新開票下添加打折扣,打折扣相當(dāng)于扣的錢,這樣可以嘛?老師
高輝老師
01/19 13:14
你好,可以按照折扣處理
84785040
01/19 13:15
還可以怎么處理呢?老師
84785040
01/19 13:16
那張發(fā)票去年已入賬不好紅沖吧?
高輝老師
01/19 13:16
先把發(fā)票開具紅字沖銷,然后再開具正確的發(fā)票,開票按照確定的單價和數(shù)量,或者按照以前的單價和數(shù)量,然后把差額做折扣。
84785040
01/19 13:18
發(fā)票去年已入賬,還可以紅沖嗎?
高輝老師
01/19 13:18
你好,去年的也可以的。
84785040
01/19 13:20
這樣后續(xù)怎么做賬啊
高輝老師
01/19 13:26
你好,如果金額大,且產(chǎn)品已經(jīng)售出 借:以前年度損益調(diào)整 庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)付賬款 同時: 借:利潤分配---未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 如果金額不大,差額可以直接在當(dāng)期確認(rèn) 借:庫存商品- 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
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