問題已解決
老師21已經(jīng)寫了確認(rèn)收入的分錄,但是22年賬套余額不對(duì),這樣要怎么做分錄?
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速問速答廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,22年賬套余額不對(duì),這是哪個(gè)科目不對(duì)呀,
01/18 10:55
84784985
01/18 10:56
應(yīng)收賬款的,做了收入,但是沒有收款,結(jié)轉(zhuǎn)賬套無余額
84784985
01/18 10:57
現(xiàn)在就等于是收了款,沒有開票 ,實(shí)際賬是做了這筆收入的,結(jié)轉(zhuǎn)余額沒有
廖君老師
01/18 10:59
您好,做收入的分錄? ?借:應(yīng)收賬款? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入? ?銷項(xiàng)稅
這里有應(yīng)收賬款,怎么會(huì)沒有余額呀
84784985
01/18 11:00
21年有,結(jié)轉(zhuǎn)到22年就沒有了,就等于收了款,沒有開票,但實(shí)際是我們做了收入了,賬上多了收款,沒有開票
廖君老師
01/18 11:02
您好,那是誰把這個(gè)應(yīng)收調(diào)掉了,借這個(gè)科目應(yīng)收賬款明細(xì)賬
2.做了收入了,賬上多了收款,收到款? ?借:銀行? ?貸:應(yīng)收
這樣往來就平了
84784985
01/18 11:05
?借銀行不是多了嗎
84784985
01/18 11:05
應(yīng)收本來就是貸方了,多收了,
廖君老師
01/18 11:06
您好,您看下圖,您說等于收到錢。要不您把咱賬上分錄寫一下,我們一起分析哪里不對(duì)了
84784985
01/18 11:17
我是說我確認(rèn)了收入,但是結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,沒有顯示我確認(rèn)的這筆收入,等于我收了錢,未開票
廖君老師
01/18 11:18
您好,”確認(rèn)了收入,但是結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,沒有顯示我確認(rèn)的這筆收入“這個(gè)是不可能的,分錄里有收入,損益就會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)的,
要不您把咱賬上分錄寫一下,我們一起分析哪里不對(duì)了
84784985
01/18 11:19
就是沒有的嘛,結(jié)轉(zhuǎn)下一年,就沒有看到我這筆確認(rèn)收入了
廖君老師
01/18 11:20
您好,那當(dāng)然沒有嘛,收入是損益科目,月末都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了,有余額的是往來科目(應(yīng)收賬款)
84784985
01/18 11:21
對(duì),就是我的往來,顯示我多收了,未開票,但是我是做了確認(rèn)收入的分錄的,這種情況怎么調(diào)整
廖君老師
01/18 11:24
您好,確認(rèn)收入? 借方:應(yīng)收,現(xiàn)在收款是貸方:應(yīng)收,沒有錯(cuò)呀
84784985
01/18 12:02
老師,查出來了,稅做少了,確認(rèn)收入應(yīng)收賬款也做少了,怎么調(diào)整?
廖君老師
01/18 12:03
您好,最簡單的方法,把原來錯(cuò)的分錄紅沖了,再做正確金額的分錄
84784985
01/18 12:11
?能不能直接應(yīng)收賬款借方,稅費(fèi)代發(fā)
廖君老師
01/18 12:14
您好,可以,這個(gè)還需要計(jì)算
84784985
01/18 12:14
計(jì)算什么
廖君老師
01/18 12:16
您好,我的意思用我上面那個(gè)簡單方法不用計(jì)算,現(xiàn)在咱用
應(yīng)收賬款借方,稅費(fèi)代發(fā)
要計(jì)算差異是多少
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