問題已解決
到時候匯算清繳 直接把管理費(fèi)用-其他*調(diào)增 這樣的操作是否是正確的。
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速問速答您好,這個不行哦,無法支付的應(yīng)付賬款,是我們的營業(yè)外收入,這是要交增值稅的,還并到利潤里交所得稅,
2024 01/17 16:36
廖君老師
2024 01/17 17:28
您好!我臨時有事走開2小時,留言我會在回來的第一時間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~
84785028
2024 01/17 17:39
這是已經(jīng)支付 未能取得合法的發(fā)票
廖君老師
2024 01/17 20:11
您好,那可以的,我們直接入到營業(yè)外支出更好
84785028
2024 01/17 20:18
那到時候匯算清繳在做調(diào)增處理就可以了?
廖君老師
2024 01/17 20:22
您好,是的,這樣處理可以的
84785028
2024 01/17 20:38
好的 謝謝老師了
廖君老師
2024 01/17 20:40
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!
84785028
2024 01/17 21:17
老師 那這樣調(diào)的話 需要附上什么原始憑證說明?還是可以不用?
84785028
2024 01/17 21:18
如果匯算清繳調(diào)整 是在哪個表調(diào)呢
廖君老師
2024 01/17 21:22
您好,不用附的,我們是納稅調(diào)增,填A(yù)105000表
84785028
2024 01/17 21:27
a105000表的第幾行填寫呢?
廖君老師
2024 01/17 21:48
您好,a105000表的第30行填寫,賬載填這些金額,稅收填0,就納稅調(diào)增了
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