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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我們是小規(guī)模酒店,別的單位欠我們的錢,也欠的別人的錢,最后還款的時候,讓我們一家開票,最后我們還得給別的單位這筆錢,那我們這筆錢的開票收入,怎么抵稅
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速問速答你好,除非別的單位再給你們開票,否則辦法抵減
01/17 11:22
84785022
01/17 11:22
別的單位給開票了
84785022
01/17 11:23
但是給開的也是餐飲票
暖暖老師
01/17 11:23
開給我們我的意思是
84785022
01/17 11:23
我們是小規(guī)模不是沒法抵扣那
暖暖老師
01/17 11:23
但是成本需要別人給我們票
84785022
01/17 11:24
就是我們給別的單位錢的時候,他們也是需要給我們開票的
84785022
01/17 11:24
他們給我們開票,我們是小規(guī)模,怎么抵扣這筆收入的稅費(fèi)
暖暖老師
01/17 11:24
按照他們收入金額的1%要回來啊
84785022
01/17 11:25
他們只能給我們開餐飲票,
84785022
01/17 11:25
他們給我們開的票,我們可以作為成本入賬嗎?
暖暖老師
01/17 11:25
這個適合做成本核算
84785022
01/17 11:26
也就是說,我們給他們兩千的收入,讓他們開票給我們開2020的收入票?
84785022
01/17 11:26
他們肯定也不愿意
暖暖老師
01/17 11:27
這樣只能沖成本,增值稅卻不行
84785022
01/17 11:27
我們開票算我們的收入,但是這又不是我們的收入,還得給別人,別人給我們開票,怎么能抵消這部分稅費(fèi)
暖暖老師
01/17 11:28
沒辦法抵減增值稅的
84785022
01/17 11:28
那我們還是不能給他們開,這個票
暖暖老師
01/17 11:29
對,除非他們把增值稅給你們
84785022
01/17 11:29
對方公司給我們增值稅
暖暖老師
01/17 11:30
那就可以開具的啊這樣
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