問題已解決
老師,我現(xiàn)在遇到一個問題就是,22年會計把財務(wù)費(fèi)用-利息,做成了應(yīng)付股利。借銀行。。。23年我換金蝶,負(fù)債表沒有應(yīng)付股利科目,于是調(diào)整為 借 應(yīng)收股利,貸其他應(yīng)付款-利息 ,這樣負(fù)債表就顯示有應(yīng)付股利對上期初數(shù)了。那我現(xiàn)在23年1月更正前面的,1、借 財務(wù)費(fèi)用-利息( 藍(lán)色)貸 應(yīng)收股利 (藍(lán)色) 2、借其他應(yīng)付款-利息,貸現(xiàn)金,就都平了……但是感覺這個財務(wù)費(fèi)用放藍(lán)色不妥,是不是不妥??可是放借方紅色,感覺都沖不平應(yīng)收股利
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速問速答你好,你可以新增會計科目應(yīng)付股利
01/17 08:56
84785000
01/17 08:58
是期初數(shù)沒有,會計增加不了好像
84785000
01/17 08:58
老師,都已經(jīng)這樣了,麻煩幫我看看這種情況我該怎么做呀,我沒有以前年度科目
小小霞老師
01/17 09:01
我個人認(rèn)為金額不大的情況下,你這邊會計科目也新增不了,你這邊數(shù)據(jù)可以結(jié)平的話,可以采取你這個方式
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