問題已解決

老師,請問一下,我今天看這個賬表核對,然后發(fā)現(xiàn)這里有很多賬表不符合,請問這個要怎么處理啊

84785000| 提問時間:01/16 16:34
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學你好,這種情況下,只要能申報,就暫時不用去管它。事后,可以慢慢核對處理。
01/16 16:36
84785000
01/16 16:40
可是年底了,不是要報年報了,這個查出來要怎么申報
王雁鳴老師
01/16 16:44
同學你好,查出來,就按正確的數(shù)據申報即可。
84785000
01/16 16:45
如果是11月的還可以申報嗎
王雁鳴老師
01/16 16:53
同學你好,可以補申報的。
84785000
01/16 18:01
老師,11月的銷項稅額申報金額比實際金額多了一分錢請問怎么處理
王雁鳴老師
01/16 18:07
同學你好,這個一分錢,可以直接沖主營業(yè)務收入處理。
84785000
01/16 18:22
但是已經報了季報了,而且現(xiàn)在已經過來申報期了,那季報要怎么處理
王雁鳴老師
01/16 18:27
同學你好,沖了主營業(yè)務收入,已經季報的不用管它。一分錢不影響的。
84785000
01/16 20:03
老師,請問要怎么做分錄啊
王雁鳴老師
01/16 20:33
同學你好,申報金額比實際金額多了一分錢,分錄,貸,應交稅費應交增值稅銷項,0.01元,貸,主營業(yè)務收入,負數(shù)0.01元。
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