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有一部分出口商品做免稅收入,就是退不了稅了,那進項還能抵扣嗎?在增值稅表上要怎么處理?

84784972| 提問時間:01/16 15:44
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,你免稅就不能抵扣了,做進項稅轉出。
01/16 15:44
84784972
01/16 15:52
那要是我不知道是哪些進項呢?
84784972
01/16 15:54
老師,您知道增值稅申報上具體要咋操作嗎
宋生老師
01/16 15:56
你好你這筆收入對應的進項不能抵扣。
84784972
01/16 16:05
老師,我們是生產企業(yè),就是有哪些進項我們可能核算的不是很清楚呢?那這種情況怎么整呢?
宋生老師
01/16 16:09
你好,這種情況一般就是不讓抵扣,稅務就就不會讓你們抵扣。
84784972
01/16 16:15
那我咋算呢?看商品的組成部分嗎?
84784972
01/16 16:16
是這個免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅額嗎?下面的留抵稅額退稅不是出口退稅吧?
宋生老師
01/16 16:19
你好,是的,是看是這個商品組成部分的進項
84784972
01/17 09:42
在增值稅申報表上是我說的這個嗎?
84784972
01/17 09:42
是這個免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅額嗎?下面的留抵稅額退稅不是出口退稅吧?
宋生老師
01/17 09:46
你好留底稅額退稅跟出口退稅不同了
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