問題已解決
結轉庫存商品,把暫估沒有收到票的也結轉了,該如何調整賬務
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速問速答同學您好,這筆結轉沒有問題,等收到票據時,做一筆借方紅沖暫估,再做一筆借方開票
01/15 19:36
84784959
01/15 19:38
老師,你能給我寫一下分錄不
謝謝老師
01/15 19:44
借:庫存商品-暫估 貸:應付賬款-暫估 負數。借:庫存商品-開票 借:應交稅費-進項稅 貸:應付賬款-開票
84784959
01/15 19:54
是借庫存商品-暫估 負數嗎
謝謝老師
01/15 19:55
您好同學,是的,負數
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