問題已解決
公司是一般納稅人他們那邊開的銷售額145651.88的0稅率,然后我一表集成,這個數(shù)據(jù)就自動帶到附表1免稅銷售額那欄了,然后稅局打電話來說我們是開的0稅率不應該填在免稅那欄,應該填在申報表哪里啊?
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速問速答增值稅納稅申報附表一,在:三、免征增值稅貨物及勞務銷售額明細中填列免稅貨物及勞務銷售額數(shù).
2024 01/15 19:25
84785041
2024 01/15 19:27
我這樣填了,提示說不能這樣填
園園園老師
2024 01/15 19:29
1、增值稅納稅申報附表一,在:三、免征增值稅貨物及勞務銷售額明細中填列免稅貨物及勞務銷售額數(shù)。2、增值稅納稅申報表總表,在:四、免稅貨物及勞務銷售額中填列免稅貨物及勞務銷售額數(shù)。
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