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年終了,本年利潤余額在借方,結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做
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速問速答借,利潤分配未分配利潤 貸本年利潤
01/15 10:09
84785012
01/15 10:13
是貸方的話是借本年利潤,貸利潤分配,對嗎?
東老師
01/15 10:14
對,本年利潤余額在借方,那么就是填寫在貸方的
84785012
01/15 10:31
利潤分配未分配利潤年終結(jié)轉(zhuǎn)后余額在貸方,那要怎么做呢
東老師
01/15 10:33
沒太明白你說的這個是什么意思?
84785012
01/15 10:37
利潤分配未分配利潤余額在貸方,那么還要提取盈余公積嗎
東老師
01/15 10:38
是企業(yè)盈利的話是需要做的
84785012
01/15 10:41
那怎么做分錄
東老師
01/15 10:44
借:利潤分配-提取法定盈余公積
貸:盈余公積-法定盈余公積
84785012
01/15 10:46
那這結(jié)轉(zhuǎn)后還需要做什么分錄呢
東老師
01/15 10:47
結(jié)轉(zhuǎn)時
借:利潤分配-未分配利潤
貸:利潤分配-提取法定盈余公積
84785012
01/15 10:57
老師,謝謝,
那這樣做完了就可以結(jié)賬了,對啊
東老師
01/15 10:58
對,沒錯兒,這樣就可以結(jié)賬了
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