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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,小規(guī)模納稅人四季度既開了普票又開了專票,普票計入了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模增值稅,轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,專票計入了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,期末怎么做分錄?
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速問速答您好,這個的話,專票那部分,你不是要繳納嗎
01/14 20:41
84784948
01/14 20:45
是啊,應(yīng)該怎么做分錄呢?轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
小鎖老師
01/14 20:46
可以放在這個貸方,繳納的時候直接通過銀行
84784948
01/14 20:48
借方是什么?
小鎖老師
01/14 20:49
借方是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
84784948
01/14 20:52
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784948
01/14 20:53
實(shí)際繳納時
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:銀行存款
小鎖老師
01/14 20:53
嗯對是這個意思的了
84784948
01/14 21:02
謝謝老師
小鎖老師
01/14 21:03
不客氣的,祝您開心
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