問題已解決
老師你好我們公司又欠以前年度的稅費,然后有進項1萬,報增值稅就直接給我們進項稅轉出了,這個進項稅轉出的會計分錄怎么做啊
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速問速答你好,同學
借成本費用
貸應交稅費應交增值稅進項稅轉出
01/14 18:55
84785005
01/14 18:58
我們公司以前被查了,要補稅和罰款,我也不知道是扣的哪個,借方寫那個比較合適
冉老師
01/14 19:00
借方用營業(yè)外支出科目
84785005
01/14 19:02
好的,謝謝
冉老師
01/14 19:03
不客氣,同學,周末愉快
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