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小規(guī)模納稅人季度銷售額超過30萬,納稅申報表怎么填寫減免額

84785033| 提問時間:01/14 14:07
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,這個的話,是寫在本期開發(fā)票的,3%的這個位置
01/14 14:08
84785033
01/14 14:09
增值稅也是按照3%繳納嗎,開的發(fā)票全部是1%的。
84785033
01/14 14:09
怎么填寫減免部分呢
小鎖老師
01/14 14:10
開具1%的增值稅普通發(fā)票,將開具的1%的增值稅普通發(fā)票的不含稅銷售額填入《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”和“其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額”欄次;對應(yīng)減征的銷售額2%部分計算填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目對應(yīng)的“本期發(fā)生額”和“本期實際抵減稅額”欄次,減免性質(zhì)代碼應(yīng)選擇“SXA031901121|0001011608|小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅
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