問題已解決

老師好,我想問下我在11月紅沖了8月9月10月的發(fā)票,由于某些原因紅沖后當(dāng)月沒有補開。 我把紅沖的發(fā)票總金額填了未開具發(fā)票收入。然后12月又補開了這些發(fā)票。 現(xiàn)在我想問下1.在11月紅沖發(fā)票的賬務(wù)處理 2.在12月補開發(fā)票的賬務(wù)處理

84784985| 提問時間:2024 01/14 11:19
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,11月就是沖回8-10月分錄,12月就是對應(yīng)藍色分錄
2024 01/14 11:21
84784985
2024 01/14 11:32
老師你能舉例一下嗎?我就是不知道怎么寫這個分錄。因為我是先收工程款再開的發(fā)票。然后也計提了應(yīng)納稅額。也交稅。季度也轉(zhuǎn)了利潤。所以就不知道該從那一步開始紅沖
小林老師
2024 01/14 11:39
8-10月的分錄麻煩發(fā)下
84784985
2024 01/14 11:52
收工程款時 借:銀行存款100 貸:銷項9 ? 主營收入91 ? 。 ?計提應(yīng)納稅額借:銷項9 ?貸:未交增值稅9 ?。 ?結(jié)轉(zhuǎn)利潤借:主營收91 ?貸:本年利潤91 ? 。 ? 下個月交稅時 借:未交增值稅5 ?貸:銀行存款5
小林老師
2024 01/14 11:58
您好,11月,借應(yīng)收賬款-100貸主營業(yè)務(wù)收入-91應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-9,12月開票,借應(yīng)收賬款100貸主營業(yè)務(wù)收入91應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅9
84784985
2024 01/14 12:01
錢的話公司已經(jīng)收了,不存在應(yīng)收賬款,是否改成銀行存款?無票收入需要寫分錄嗎?因為在稅局那里11月是申報了無票收入的
小林老師
2024 01/14 12:03
不可以,影響沒有資金流動
84784985
2024 01/14 12:13
好的,謝謝老師
小林老師
2024 01/14 13:14
客氣,非常榮幸能夠給您支持
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~