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應(yīng)收賬款借方負(fù)數(shù)金額等于預(yù)收賬款借方正數(shù)金額對(duì)嗎

84785013| 提問時(shí)間:01/14 10:17
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,不對(duì)。 應(yīng)收賬款借方負(fù)數(shù)金額,應(yīng)當(dāng)計(jì)入預(yù)收賬款貸方正數(shù)?
01/14 10:17
84785013
01/14 10:19
期末資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款的負(fù)數(shù)余額等于預(yù)收賬款的正數(shù)余額是嗎
鄒老師
01/14 10:20
你好,期末資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款的負(fù)數(shù)余額,這樣是錯(cuò)誤的,應(yīng)當(dāng)調(diào)整到 預(yù)收賬款欄次按正數(shù)金額填寫。
84785013
01/14 10:22
用的是金蝶精斗云軟件,那要怎么調(diào)這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表呢?資產(chǎn)出現(xiàn)負(fù)數(shù)了
鄒老師
01/14 10:22
你好,是單位軟件取數(shù)公式錯(cuò)誤??
84785013
01/14 10:25
不是,建筑公司用的是應(yīng)收賬款科目,但是收了錢還沒開票,應(yīng)收賬款就表負(fù)數(shù)了,然后資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總計(jì)就成負(fù)數(shù)了,要怎么調(diào)呢
鄒老師
01/14 10:25
你好,可以這樣做調(diào)整分錄 借:應(yīng)收賬款,貸 :預(yù)收賬款?
84785013
01/14 10:31
應(yīng)收賬款二級(jí)科目好多的,客戶多,那要一個(gè)個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)到預(yù)收賬款科目是嗎
鄒老師
01/14 10:31
你好,是把應(yīng)收賬款明細(xì)負(fù)數(shù)余額的,才結(jié)轉(zhuǎn)到預(yù)收賬款明細(xì)。
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