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每個(gè)月月底會(huì)計(jì)需要做哪些賬

84784959| 提問(wèn)時(shí)間:01/14 05:30
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
結(jié)轉(zhuǎn)損益類(lèi)賬戶(hù):將本月所有收入、成本、費(fèi)用按照科目進(jìn)行匯總,然后計(jì)算出本月利潤(rùn)。 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn):將本月利潤(rùn)總額或凈利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤(rùn)”科目,結(jié)轉(zhuǎn)后“本年利潤(rùn)”科目的貸方余額為當(dāng)年度凈利潤(rùn),借方余額為虧損。 繳納稅費(fèi):根據(jù)稅務(wù)部門(mén)的要求,計(jì)算本月應(yīng)繳納的各項(xiàng)稅費(fèi),并進(jìn)行申報(bào)和繳納。 計(jì)提折舊和攤銷(xiāo):按照會(huì)計(jì)政策,計(jì)算本月應(yīng)計(jì)提的折舊和攤銷(xiāo)金額,并進(jìn)行賬務(wù)處理。 核對(duì)往來(lái)賬:與供應(yīng)商、客戶(hù)等核對(duì)往來(lái)賬,確保應(yīng)付賬款、應(yīng)收賬款等科目的準(zhǔn)確性。 編制財(cái)務(wù)報(bào)表:根據(jù)賬務(wù)處理的結(jié)果,編制財(cái)務(wù)報(bào)表,包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表等。 整理和裝訂憑證:將本月所有憑證整理、裝訂成冊(cè),以便于后續(xù)的審計(jì)和存檔。 其他事項(xiàng):根據(jù)具體情況,處理其他與月底結(jié)賬相關(guān)的賬務(wù)事項(xiàng)。
01/14 05:33
84784959
01/14 05:38
公司發(fā)獎(jiǎng)金需要記提嗎,什么時(shí)候合適
樸老師
01/14 07:47
需要計(jì)提,12月底計(jì)提就可以
84784959
01/14 20:16
記提分錄怎么寫(xiě)
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