問題已解決

10日,公司購進(jìn)甲材料一批,價款80000元,增值稅進(jìn)項稅額10400元,對方墊付運(yùn)雜費(fèi)400元,(上月已預(yù)付材料款100000元),余額以現(xiàn)金形式退回,材料已驗收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)材料采購成本。這個怎么編會計分錄?

84784987| 提問時間:2024 01/13 22:30
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 借:原材料80000+400=80400 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額10400 借:庫存現(xiàn)金100000-80400-10400=9200 貸:預(yù)付賬款 100000
2024 01/13 22:31
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~