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增值稅一般納稅人期末增值稅的結轉分錄怎么做?
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速問速答同學您好,1、計提時:
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費-未交增值稅
2、下月交納時:
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時 :
借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)
貸:銀行存款
4、月末結轉:
借:應交稅費-未交增值稅
貸:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)
01/13 22:25
84785040
01/13 22:29
借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
差額放在,應交稅費-未交增值稅
需要做這筆分錄嗎?
另外銷項進項稅額有余額屬于正常嗎?
易 老師
01/13 22:33
同學您好,你好,可以的, 沒問題一般 銷項進項稅額有余額屬于正常的
84785040
01/13 22:34
好的,謝謝您
易 老師
01/13 22:34
不客氣,有空給五星好評:(我的提問-本問題溝通界面,結束提問并評價)
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