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請問如果我12月份的成本票1月份收到了,我12月做了暫估成本,那我1月份收到票了該怎么做賬呢

84784947| 提問時間:01/13 17:28
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謝謝老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)您好,1月份收到發(fā)票,借:主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù);收到發(fā)票后,借:主營業(yè)務(wù)成本 發(fā)票數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 發(fā)票數(shù)
01/13 17:30
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