問題已解決
請問如果我12月份的成本票1月份收到了,我12月做了暫估成本,那我1月份收到票了該怎么做賬呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學(xué)您好,1月份收到發(fā)票,借:主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù);收到發(fā)票后,借:主營業(yè)務(wù)成本 發(fā)票數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 發(fā)票數(shù)
01/13 17:30
閱讀 349