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老師,暫估入賬時,在建工程科目余額200萬,但是暫估的固定資產有300萬,其中這個差額100萬是未付款,也未取得發(fā)票,這種如何做賬務處理

84784980| 提問時間:01/13 10:10
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,暫估是只看發(fā)票,與付款無關
01/13 10:10
小林老師
01/13 10:10
借在建工程貸應付賬款100
84784980
01/13 10:26
老師,那沒有發(fā)票可以掛在建工程嗎
小林老師
01/13 10:39
是可以的,掛賬與發(fā)票無關
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