問題已解決
老師,暫估入賬時,在建工程科目余額200萬,但是暫估的固定資產有300萬,其中這個差額100萬是未付款,也未取得發(fā)票,這種如何做賬務處理
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,暫估是只看發(fā)票,與付款無關
01/13 10:10
小林老師
01/13 10:10
借在建工程貸應付賬款100
84784980
01/13 10:26
老師,那沒有發(fā)票可以掛在建工程嗎
小林老師
01/13 10:39
是可以的,掛賬與發(fā)票無關
閱讀 140