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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 庫(kù)存商品貸方余額 是不是就不能結(jié)轉(zhuǎn)成本了?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答同學(xué)您好,是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的
2024 01/12 21:02
84784989
2024 01/12 21:03
我之前沒(méi)注意 結(jié)轉(zhuǎn)了兩個(gè)月負(fù)數(shù)的庫(kù)存商品 有問(wèn)題嗎?
易 老師
2024 01/12 21:04
同學(xué)您好,要盡快暫估庫(kù)存商品進(jìn)來(lái)
84784989
2024 01/12 21:06
老師 我現(xiàn)在怎么寫分錄
易 老師
2024 01/12 21:10
同學(xué)您好,暫估,一般為:借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:庫(kù)存商品紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字,
你好,
據(jù)發(fā)票記
借:庫(kù)存商品,
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
貸:應(yīng)付賬款
84784989
2024 01/12 21:13
就是說(shuō)后面我等發(fā)票來(lái)了在記賬也是可以的對(duì)吧,我現(xiàn)在先不做暫估也沒(méi)影響吧
易 老師
2024 01/12 21:19
你好,以后也行的,這種情況也可以
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