問題已解決

老師好,這個銷售費(fèi)用是3月份做的,當(dāng)時我以為沒有票,但其實票在10月已開回,我做到了管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi)里,掛了應(yīng)付,現(xiàn)在12月份了才搞明白10月入的這個票是之前銷售費(fèi)用的,這個該怎么調(diào)賬呢?

84784950| 提問時間:01/12 17:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借管理費(fèi)用,借銷售費(fèi)用負(fù)數(shù)。
01/12 17:03
84784950
01/12 17:07
我掛的應(yīng)付怎么調(diào)呢?
郭老師
01/12 17:09
你好,當(dāng)時支付了嗎。
84784950
01/12 17:28
就是當(dāng)時回來的那個票,其實是之前銷售費(fèi)用扣的手續(xù)費(fèi)的發(fā)票,已經(jīng)支付過了
郭老師
01/12 17:29
你做了兩次嗎 給我截圖的那個是掛的應(yīng)收賬款
84784950
01/12 17:34
給您截圖的我想讓您看那個銷售費(fèi)用,這個銷售費(fèi)用其實是一個提現(xiàn)平臺的手續(xù)費(fèi),我當(dāng)時以為不開票
84784950
01/12 17:35
然后10月份這個票回來了,我以為是公司支付的服務(wù)費(fèi)
84784950
01/12 17:36
掛應(yīng)付里了
郭老師
01/12 17:36
你好,你完整的你能寫一下嗎?借銷售費(fèi)用貸銀行存款,正確的應(yīng)該是管理費(fèi)用,借管理費(fèi)用貸銀行存款不是嗎?然后你現(xiàn)在借管理費(fèi)用,借銷售費(fèi)用負(fù)數(shù)就可以的。
84784950
01/12 17:37
現(xiàn)在12月份了,才發(fā)現(xiàn)這個發(fā)票其實是之前做的銷售費(fèi)用的發(fā)票,這個應(yīng)該怎么調(diào)呢老師?
郭老師
01/12 17:41
借管理費(fèi)用借銷售費(fèi)用負(fù)數(shù) 其他的不影響
84784950
01/12 17:43
那個應(yīng)付款怎么調(diào)呢?
郭老師
01/12 17:44
借應(yīng)付 貸管理費(fèi)用,發(fā)票金額 銷售費(fèi)用,發(fā)票稅額
84784950
01/12 17:47
那這個平臺收取的體現(xiàn)傭金到底是計入管理費(fèi)用還是銷售費(fèi)用呢?
郭老師
01/12 17:48
一般是做銷售費(fèi)用里面的。
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