問(wèn)題已解決

假設(shè)今年計(jì)提了所得稅50,要交稅50:借:所得稅費(fèi)用50 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅費(fèi)50 繳納:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅費(fèi)50 貸:銀行存款50 但是吧,去年虧損了:就不用交稅了。 意思我是明白了,但是分錄怎么處理? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅費(fèi)50 貸:以前年度損益50

84784956| 提問(wèn)時(shí)間:01/12 15:48
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是這個(gè)繳納的稅款又退回來(lái)了??
01/12 15:51
84784956
01/12 16:31
哎呦喂,我只是假設(shè),上年虧損100,今年盈利50,對(duì)沖,就不要交稅了。表我知道大概怎么處理,就是賬今年怎么連接上?。。?!
鄒老師
01/12 16:32
你好,這種情況(上年虧損100,今年盈利50,對(duì)沖,就不要交稅了)匯算清繳退回稅款,分錄是? 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
84784956
01/12 17:28
老師你那個(gè)是交過(guò)之后發(fā)生的,沒(méi)有交之前呢? 退稅比較麻煩,也許會(huì)設(shè)計(jì)查賬,所以一般不會(huì)這樣操作。
鄒老師
01/12 20:11
你好,你去看一下你的初始提問(wèn),都計(jì)提然后繳納了?,F(xiàn)在又說(shuō)沒(méi)有交之前,到底是交了還是沒(méi)交呢。
84784956
01/12 22:50
哎,我就是假設(shè),本應(yīng)該要交,但是有虧損彌補(bǔ),就不用交了。我是這個(gè)意思,申報(bào)呢,表會(huì)自動(dòng)帶出,就是賬不知道怎么處理,我查了很多資料,都不處理,我不理解
鄒老師
01/13 08:29
你好,本應(yīng)該要交,但是有虧損彌補(bǔ),就不用交了,那匯算清繳的時(shí)候就做退回稅款的分錄就好了 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
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