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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)我公司12月份出口汽車,已報(bào)關(guān),但是沒(méi)有申請(qǐng)出口退稅呢,且對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)票2024.1月份才開(kāi),這些已出口的報(bào)關(guān)單是必須也要做在2023年嗎?確認(rèn)收入嗎?
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速問(wèn)速答同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的
01/12 11:32
84784990
01/12 11:32
那這樣賬怎么做呢,分錄怎么做
樸老師
01/12 11:35
(一)購(gòu)進(jìn)出口貨物時(shí),取得增值稅專用發(fā)票:
借:庫(kù)存商品
? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
? ? ? 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款
(二)確認(rèn)外銷貨物的銷售收入,根據(jù)外幣金額和選定匯率確定銷售額:
借:應(yīng)收賬款等
? ? ? ?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
(三)結(jié)轉(zhuǎn)成本:
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
? ? ? ?貸:庫(kù)存商品
(四)根據(jù)征稅率與退稅率的差率,將不可退的進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入成本:
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(征退稅差額)
? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)
(五)貨物出口后,根據(jù)退稅率,計(jì)算應(yīng)收出口退稅額:
借:應(yīng)收出口退稅款(增值稅)
? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口退稅)
(六)收到出口退稅款:
借:銀行存款
? ? ? ?貸:應(yīng)收出口退稅款(增值稅)
二、外貿(mào)公司出口退稅(消費(fèi)稅)核算
外貿(mào)公司自營(yíng)出口應(yīng)稅消費(fèi)品,應(yīng)在應(yīng)稅消費(fèi)品報(bào)關(guān)出口后向主管退稅的稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還已納消費(fèi)稅。
(1)貨物出口后計(jì)算應(yīng)退消費(fèi)稅款=出口金額*消費(fèi)稅退稅率
借:應(yīng)收出口退稅(消費(fèi)稅)
? ? ? ?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
(2)收到退回的消費(fèi)稅款時(shí)
借:銀行存款
? ? ? ?貸:應(yīng)收出口退稅(消費(fèi)稅)
84784990
01/12 11:37
我出口的進(jìn)項(xiàng)票也就是成本沒(méi)有開(kāi)進(jìn)來(lái),這樣我做收入那需要交很多增值稅,這樣不合適啊,我可以把這些出口的未開(kāi)進(jìn)來(lái)進(jìn)項(xiàng)的做到2024.1月份賬里面嗎
樸老師
01/12 11:38
同學(xué)你好
這個(gè)可以的
84784990
01/12 11:39
也就是12月出口的,2024.1取得進(jìn)項(xiàng)票,我在2024.1確認(rèn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)成本、申請(qǐng)退稅,這也是可以的是吧
樸老師
01/12 11:43
同學(xué)你好
對(duì)的
這個(gè)可以
84784990
01/12 13:16
嗯好的,不違反稅法上的規(guī)定對(duì)吧
樸老師
01/12 13:20
是的
不違反規(guī)定就可以
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