問題已解決

請問有的發(fā)票已經(jīng)做進(jìn)項(xiàng)抵扣,現(xiàn)在不想做成費(fèi)用,想提高利潤,怎么處理合適?待攤費(fèi)用怎么運(yùn)用

84785044| 提問時(shí)間:01/12 11:22
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您這個(gè)費(fèi)用是多長時(shí)間的費(fèi)用呢?
01/12 11:23
84785044
01/12 11:24
就是12月已經(jīng)支出的,12月也抵扣進(jìn)項(xiàng)了,但是現(xiàn)在想提高利潤,請問怎么操作
東老師
01/12 11:25
比如說您這個(gè)是支付一年的費(fèi)用,那可以先進(jìn)入到預(yù)付賬款,然后再按月攤銷
84785044
01/12 11:30
但是進(jìn)項(xiàng)自己做抵扣表了,怎么做預(yù)付
東老師
01/12 11:30
借預(yù)付賬款 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款就可以
84785044
01/12 11:31
那今年1月做賬,怎么沖回來
84785044
01/12 11:32
主要目的,就是減少費(fèi)用,增加利潤
東老師
01/12 11:32
那個(gè)借成本費(fèi)用 貸預(yù)付賬款
84785044
01/12 11:33
貸預(yù)付的金額就是不包含進(jìn)項(xiàng)稅的金額吧
東老師
01/12 11:33
如果發(fā)票已經(jīng)來了的話就是包含稅的
84785044
01/12 11:33
但是進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)在12月做抵扣了,增值稅進(jìn)項(xiàng)表,現(xiàn)在已經(jīng)申請統(tǒng)計(jì)了
東老師
01/12 11:34
申請統(tǒng)計(jì)是沒問題的,這個(gè)預(yù)付賬款就是不含稅的發(fā)票金額
84785044
01/12 11:36
另外一個(gè)會計(jì)說,做待攤費(fèi)用,請問這個(gè)怎么做,不太懂,哪種方式更好
東老師
01/12 11:36
現(xiàn)在就沒有待攤費(fèi)用了,直接換成預(yù)付賬款了已經(jīng)
84785044
01/12 11:40
請問,這筆如果記待攤費(fèi)用,用哪個(gè)科目,怎么寫分錄,什么時(shí)候沖回來,怎么沖,謝謝
東老師
01/12 11:40
借待攤費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款 沖會 借費(fèi)用 貸待攤費(fèi)用
84785044
01/12 11:42
這個(gè)金額都是不含進(jìn)項(xiàng)的對吧
東老師
01/12 11:42
對,這個(gè)待攤費(fèi)用是不含稅的
84785044
01/12 11:45
1301這個(gè)科目對吧老師
東老師
01/12 11:46
對,1301這個(gè)科目是待攤費(fèi)用
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~