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老師去年三個季度都沒超過30萬,只有第四季度是35萬要交增值稅。我這張憑證的增值稅怎么余額是13581呢,不應(yīng)該是3527嗎。是不是之前的增值稅沒有結(jié)轉(zhuǎn)

84785006| 提問時間:2024 01/12 11:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
之前的沒有結(jié)轉(zhuǎn),你把它轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面去,不需要交稅的,季度末的那個月你結(jié)轉(zhuǎn)就行。
2024 01/12 11:10
84785006
2024 01/12 11:12
借:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入嗎。 轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面申報企業(yè)所得稅或者增值稅的時候還需要填寫數(shù)據(jù)嗎,那年報呢
郭老師
2024 01/12 11:13
是 年報在利潤表、營業(yè)外收入。
郭老師
2024 01/12 11:13
主表上面有一個營業(yè)外收入。
84785006
2024 01/12 11:16
到時候主營業(yè)務(wù)填開票不含稅金額,營業(yè)外收入就填結(jié)轉(zhuǎn)的這個嗎
郭老師
2024 01/12 11:18
是的,對的,是這么做的。
84785006
2024 01/12 11:19
嗯嗯 每次開出發(fā)票就按照這個做是吧
郭老師
2024 01/12 11:21
最后一個季度末做的
84785006
2024 01/12 11:23
哦哦 統(tǒng)一做哦 老師,我這個選哪一個呢。 22年的還有增值稅4230元也沒有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在還要調(diào)整嗎
郭老師
2024 01/12 11:24
你好,看第一個回復(fù),我讓你轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面去,你這個月補(bǔ)上不就可以了。
84785006
2024 01/12 11:25
是的老師23年的我補(bǔ)上了,但是前年22年的也沒做??缌藘蓚€年度了
郭老師
2024 01/12 11:27
你好,可以的,沒有問題啊,都做上就行,都在這個月做上。
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