問題已解決

老師,上個月做了一筆暫估,這個月沖了暫估,上個月分錄 1.借:庫存商品_暫估 貸:其他應付款 2.結(jié)轉(zhuǎn)了個 借: 主營業(yè)務成本 貸:庫存商品_暫估 這個月到了:1.借:其他應付款 貸 庫存商品_暫估 2.借:庫存商品_. 應交稅費_應交增值稅_進項稅額 貸: 銀行存款 其他應付款_ 預付賬款 這樣對嗎?是不是還缺什么?。?/p>

84785008| 提問時間:01/12 09:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,當時暫估的成本和你發(fā)票的不含稅的金額是一樣的嗎?如果是的話,其他的不用做的,你沒有紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本和結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)票的成本。
01/12 09:20
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