問題已解決

應付賬款期末余額是負數(shù)?怎么調(diào)賬做分錄

84785046| 提問時間:01/11 21:05
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 應付賬款期末余額是負數(shù) 不需要做調(diào)賬分錄 填資產(chǎn)負債表的時候重分類就好了 應付賬款明細科目借方余額的金額合計填在預付賬款欄次就好了
01/11 21:06
84785046
01/11 21:11
把應付賬款的金額放到預付賬款嗎?
84785046
01/11 21:11
借預付賬款,貸應付賬款?
bamboo老師
01/11 21:11
把應付賬款明細科目借方余額的金額合計填在預付賬款
84785046
01/11 21:13
怎么填寫到預付賬款
bamboo老師
01/11 21:18
填資產(chǎn)負債表的時候 直接把數(shù)據(jù)填到預付賬款欄次就可以了啊 您是電子稅務局填寫嗎?
84785046
01/11 21:21
直接在電子稅務局上填寫預付賬款?
bamboo老師
01/11 21:22
直接在電子稅務局財務報表上填寫預付賬款就可以了 是的 您是軟件做賬還是手工?
84785046
01/11 21:29
軟件做賬
84785046
01/11 21:30
軟件做賬也是一樣的嗎?
bamboo老師
01/11 21:30
軟件做賬應該設置資產(chǎn)負債表的取數(shù)設置的 把應付借方取數(shù)到預付賬款
84785046
01/11 21:33
取數(shù)怎么弄?不能直接做一筆分錄嗎?
bamboo老師
01/11 21:34
重分錄是不需要寫分錄的 只是填資產(chǎn)負債表的時候填寫 當然您實在要做就寫分錄吧 借:預付賬款 貸:應付賬款
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~