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增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)比對不符怎樣寫情況說明

84784996| 提問時(shí)間:01/11 20:36
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王璐璐老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師
你好,具體是什么情況,如果是無心造成的就按照實(shí)際情況寫就行
01/11 20:37
84784996
01/11 20:38
是前面的月份把未開票收入正確是按5%算結(jié)果按成了1%算,導(dǎo)致這個(gè)季度報(bào)稅時(shí)增值稅報(bào)表本期有負(fù)數(shù)
王璐璐老師
01/11 20:39
按照實(shí)際情況寫,大膽寫
王璐璐老師
01/11 20:39
不要在意文采,寫真實(shí)情況就行
84784996
01/11 20:39
關(guān)鍵是不曉得雜個(gè)下手寫,沒有寫過,請問下老師沒有范本?
王璐璐老師
01/11 20:42
范本倒是沒有,但是我以前也寫過說明,就是寫公司,稅號(hào),事情寫出來,就行
王璐璐老師
01/11 23:41
如果對我服務(wù)滿意的話,可以給我一個(gè)五星好評嗎
84784996
01/12 09:47
老師這樣可以嗎?
王璐璐老師
01/12 09:53
可以的呀? 很清楚的呀? 到時(shí)候把你公司名字稅號(hào)加一下? ?就差不多了?
王璐璐老師
01/12 10:02
如果對我服務(wù)滿意的話? 可以給我一個(gè)五星好評哦? 好評對我們很重要? 感謝
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