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老師手工帳憑證做好后,如何結(jié)轉(zhuǎn)損益
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以下是手工帳憑證做好后結(jié)轉(zhuǎn)損益的一般步驟:
1.審查憑證:在結(jié)轉(zhuǎn)損益前,需要仔細(xì)審查所有已制作完成的記賬憑證,確保所有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)都已正確記錄,并且符合相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅收法規(guī)的要求。
2.編制匯總表:根據(jù)需要結(jié)轉(zhuǎn)的損益類型(如收入、成本、稅金等),編制相應(yīng)的匯總表。匯總表應(yīng)包括涉及的賬戶名稱、憑證編號(hào)、發(fā)生額等信息,以便核對(duì)和查找。
3.核對(duì)賬簿:在結(jié)轉(zhuǎn)損益前,需要核對(duì)所有相關(guān)賬簿,確保賬簿記錄正確無誤,并且與憑證內(nèi)容一致。如有差異,需要進(jìn)行調(diào)整和更正。
4.編制轉(zhuǎn)賬憑證:根據(jù)匯總表和其他相關(guān)資料,編制相應(yīng)的轉(zhuǎn)賬憑證。轉(zhuǎn)賬憑證應(yīng)包括轉(zhuǎn)出賬戶的名稱、轉(zhuǎn)入賬戶的名稱、金額等信息,并按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。
01/11 19:55
84784975
01/11 20:17
老師我是新企業(yè)沒幾筆業(yè)務(wù),有筆財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)100,利息收入71.86這兩筆業(yè)務(wù),借:財(cái)務(wù)費(fèi)用(手續(xù)費(fèi))100貸其他應(yīng)付款
借:銀行存款71.86貸財(cái)務(wù)費(fèi)用(利息收入)71.86
結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):借本年利潤(rùn)28.14貸財(cái)務(wù)費(fèi)用28.14
王超老師
01/11 20:22
可以的,你最終是轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目的
84784975
01/11 20:24
老師憑證做好,就這樣結(jié)轉(zhuǎn)是嗎
王超老師
01/11 20:25
是的,最終是要轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)這個(gè)科目的
84784975
01/11 20:36
老師我財(cái)務(wù)費(fèi)用借方是119貸方財(cái)務(wù)費(fèi)用71.97借方余額為119-71.97=47.03,沒有收入和其他費(fèi)用,損益表里財(cái)務(wù)費(fèi)用這一欄應(yīng)該怎樣填,是填-47.03還是填119
王超老師
01/11 20:39
這個(gè)是第二個(gè)問題嗎
84784975
01/11 20:39
是的老師
84784975
01/11 20:40
填損益表怎么填數(shù)
王超老師
01/11 20:42
會(huì)計(jì)學(xué)堂要求一題一問的,這個(gè)對(duì)我們有考核要求的,你可以重新提問的
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