問題已解決
關(guān)于這個政策,我們在11月申請資料的,現(xiàn)在申報12月的增值稅看到增值稅進(jìn)項稅減免有金額,就是這個政策一年的累計減免額,請問怎么在賬上體現(xiàn)這個數(shù) ,之前賬上都沒有這個計提的
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學(xué)你好,分錄可以這樣寫的哈
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-加計抵減額
01/11 17:47
84784990
01/11 17:48
在不建立新科目的前提下,還能怎么做
賈小田老師
01/11 18:00
建議按照上述科目來做,如果沒有的話做在其他收益里也是可以
84784990
01/11 18:03
好的,謝謝老師
賈小田老師
01/11 18:09
不客氣哦,如果沒有其他問題了麻煩點亮五星好評哦,感謝支持(∩_∩)
84784990
01/12 08:40
賬上有一個應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額,可以用這個嗎
賈小田老師
01/12 09:06
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額這個是可以用的哦
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