問(wèn)題已解決

老師,第四季度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為1000多,申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),自動(dòng)彌補(bǔ)了以前年度虧損,我需要做憑證不喲?憑證應(yīng)該怎么做喲

84784993| 提問(wèn)時(shí)間:01/11 15:09
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,彌補(bǔ)虧損完,要是沒(méi)有利潤(rùn)不用做憑證了。
01/11 15:10
84784993
01/11 15:13
好的老師,要是還有利潤(rùn)應(yīng)該怎樣計(jì)提所得稅呢
玲老師
01/11 15:15
借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)。
84784993
01/11 15:18
計(jì)提金額是直接一次分錄嘛?按彌補(bǔ)虧損后的金額?
玲老師
01/11 15:22
對(duì)的是這樣的,按照你補(bǔ)厚的。
84784993
01/11 15:26
好的,謝謝老師
玲老師
01/11 15:27
客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
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