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老師,增值稅申報(bào)表銷售額的本年累計(jì)包含利潤表上的營業(yè)外收入嗎

84784988| 提問時(shí)間:2024 01/11 11:23
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
不包括營業(yè)外收入的不包括。
2024 01/11 11:24
84784988
2024 01/11 11:31
退的個(gè)稅代扣手續(xù)費(fèi)不得做無票收入嗎?這個(gè)在利潤表的哪里體現(xiàn)
玲老師
2024 01/11 11:32
續(xù)費(fèi)這個(gè)返還及其營業(yè)外收入這個(gè)要交增值稅的就在利潤表的營業(yè)外收入里體現(xiàn)了。 這個(gè)規(guī)定是用其他收益科目,如果你沒有可以用營業(yè)外收入代替。
84784988
2024 01/11 11:42
申報(bào)增值稅時(shí)候需要做無票收入不是嗎,這樣增值稅的申報(bào)表的本年累計(jì)數(shù),不就是利潤表上的營業(yè)收入%2b營業(yè)外收入了嗎
玲老師
2024 01/11 11:47
退的個(gè)稅代扣手續(xù)費(fèi),這個(gè)要填寫到增值稅申報(bào)表里就是你的營業(yè)收入要加上這筆業(yè)務(wù)的。
84784988
2024 01/11 11:51
那是不是增值稅申報(bào)的本年累計(jì)收入就等于利潤表上的營業(yè)收入%2b計(jì)入營業(yè)外收入的這費(fèi)用了,
玲老師
2024 01/11 11:54
按照這個(gè)填寫正確對的對的。
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