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實(shí)務(wù)
問題已解決
10月,暫估的庫存商品 分錄是 借:庫存商品1.3萬 貸:應(yīng)付賬款~暫估1.3萬 10月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本 分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本1.3萬 貸:庫存商品1.3萬 10月取得成本票3000沒支付 12月我用庫存現(xiàn)金支付了3000,然后收到2000元成本票 現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理賬務(wù)?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好同學(xué)!你前面賬處理得很好了,幫你補(bǔ)后面的看看
01/11 10:43
小碧老師
01/11 10:49
10月取得成本票
借:庫存商品3000
貸:應(yīng)付賬款-暫估3000
借:庫存商品-3000
貸:應(yīng)付賬款3000
12月
借:應(yīng)付賬款3000
貸:庫存現(xiàn)金3000
借:庫存商品2000
貸:應(yīng)付賬款-暫估2000
借:庫存商品-2000
貸:應(yīng)付賬款2000
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