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10月,暫估的庫存商品 分錄是 借:庫存商品1.3萬 貸:應(yīng)付賬款~暫估1.3萬 10月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本 分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本1.3萬 貸:庫存商品1.3萬 10月取得成本票3000沒支付 12月我用庫存現(xiàn)金支付了3000,然后收到2000元成本票 現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理賬務(wù)?

84785035| 提問時(shí)間:01/11 10:26
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小碧老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
你好同學(xué)!你前面賬處理得很好了,幫你補(bǔ)后面的看看
01/11 10:43
小碧老師
01/11 10:49
10月取得成本票 借:庫存商品3000 貸:應(yīng)付賬款-暫估3000 借:庫存商品-3000 貸:應(yīng)付賬款3000 12月 借:應(yīng)付賬款3000 貸:庫存現(xiàn)金3000 借:庫存商品2000 貸:應(yīng)付賬款-暫估2000 借:庫存商品-2000 貸:應(yīng)付賬款2000
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