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老師,請(qǐng)問下小規(guī)模納稅人開票3%減按1%征收,如3萬的價(jià)稅合計(jì),不含稅收入29702.97元,稅額是297.03元,季度未超過30萬元,這個(gè)稅額297.03元是做到營業(yè)外收入吧,請(qǐng)問下增值稅申報(bào)表上免稅額891.09元是怎么算出來的。

84784981| 提問時(shí)間:2024 01/11 09:24
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
是的減免的這個(gè)增值稅轉(zhuǎn)到是的減免的這個(gè)增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入也是按百分之一 是的,減免的這個(gè)增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入也是按1%計(jì)算的金額。
2024 01/11 09:25
84784981
2024 01/11 09:43
老師,我想知道增值稅申報(bào)表上免稅額891.09元是怎么算出來的
玲老師
2024 01/11 09:45
沒有超過30萬就是不含稅的金額乘以3%,因?yàn)橄到y(tǒng)是自動(dòng)按3%帶出來的,不用我們填寫。
84784981
2024 01/11 10:36
老師, 會(huì)計(jì)處理上做到營業(yè)外入收入的減免稅是按1%來做還是按3%來做,如果按1%來做,差的2%沒有在賬上體現(xiàn),這樣和申報(bào)表是不一樣了,這樣可以嗎
玲老師
2024 01/11 10:41
會(huì)計(jì)做賬是按1%的稅率來做的。
84784981
2024 01/11 10:47
好的,謝謝老師,老師裝修行業(yè)的印花稅除了購銷合同印花稅,開裝修發(fā)票是交建安合同印花稅嗎
玲老師
2024 01/11 10:49
你好,不同的問題需要重新提問。
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