問(wèn)題已解決

老師,未來(lái)票收入要確認(rèn)成本嗎,實(shí)際就發(fā)貨,但是發(fā)票要次月開(kāi)這種情況確認(rèn)了收入,需要結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)對(duì)的成本嗎

84784968| 提問(wèn)時(shí)間:01/11 07:35
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,一般就是開(kāi)了票確認(rèn)收入后再結(jié)轉(zhuǎn)成本
01/11 07:36
84784968
01/11 08:02
這個(gè)時(shí)候不結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
84784968
01/11 08:04
老師,我們這個(gè)月有一筆開(kāi)票收入,本月不確認(rèn)成本嗎
84784968
01/11 08:05
這個(gè)月一筆未開(kāi)票收入,對(duì)應(yīng)成本需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,貨實(shí)際已發(fā)
東老師
01/11 08:08
如果是對(duì)方不要發(fā)票的話就是未開(kāi)票收入成本也是需要結(jié)轉(zhuǎn)的
84784968
01/11 08:10
是發(fā)票但是我們的人忘開(kāi)了,但是又必須確認(rèn)收入這種情況呢,發(fā)票肯定是要開(kāi)給對(duì)方的
東老師
01/11 08:11
那你就先按照未開(kāi)票收入做賬結(jié)轉(zhuǎn)成本,等對(duì)方開(kāi)發(fā)票的時(shí)候再?zèng)_減未開(kāi)票收入,然后再按照發(fā)票做賬
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