問題已解決
老師之前公司有收30萬合伙人收入a,外賬沒有提現,這個30萬合伙人是后期銷售收入,能給這個客戶a返利40%,是每筆銷售都是返利的,就是說會銷售給abc,一共的收入,然后年底返利40%給a,后期一直有,現在有這個返利在外賬上,30合伙人在內賬上,請問怎么合理從外賬上給客戶返利呢?對方也不能給我們開票,請老師指點
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速問速答同學好,簡單來說就是我們有30萬的收入,需要返利40%,其中收入在內賬上,返利需要在外賬上體現,那么建議通過銷售費用,基于公司所處行業(yè)中的合理大額費用返給客戶,例如會議費等,這部分需要取得相關發(fā)票和合同以謹慎處理,會議費開票單位由客戶a提供建議
2024 01/11 01:06
84784998
2024 01/11 07:28
老師,這些都太麻煩了,取得不了發(fā)票也不是長久之計,能不能我做個10萬收入是法人代收的,外賬上提現,這樣正常了,還能正常做賬嗎
宗老師
2024 01/11 08:05
如果沒有監(jiān)管需求,沒有查流水這樣是可以的
84784998
2024 01/11 09:08
有什么監(jiān)管需求?您意思是有風險是嗎
宗老師
2024 01/11 09:29
就是你們就是自己做賬,沒有外部股東查賬什么的,也沒有外部融資需求之類的
84784998
2024 01/11 09:42
沒有,主要就是稅務局,股東我肯定得告知股東一下這個事,主要就是想合理的在外賬上走賬,可以嗎?這樣就能合理返了嗎?
宗老師
2024 01/11 10:09
如果是稅務局的話,得看之前40萬的收入是個人戶還是對公戶收款了誒
84784998
2024 01/11 10:12
沒有明白您的意思 40w哪來的 我意思就是在外賬上只體現做10w的城市合伙人 股東個人代收 也就是本來內賬上是30w外賬都沒有體現 現在為了返利 我做10w 因為誰也不知道 這個權利是多少錢
宗老師
2024 01/11 10:17
我知道外賬就是10萬返款,“能不能我做個10萬收入是法人代收的,外賬上提現,這樣正常了,還能正常做賬嗎”這樣是可以,但是現在金稅四期推廣,對公賬戶流水會受監(jiān)管,又因為沒有開票,后期存在稅務風險
84784998
2024 01/11 10:19
我這10w寫法人代收 沒有進公戶 但是我就體現有10的收入 我覺得收入 金稅四期應該不是很嚴格吧 要不然不知道以什么名義給客戶返利了 好像這是最合適的辦法 老師您覺得呢
宗老師
2024 01/11 10:22
金稅四期全面開展后肯定會查到的,目前只是大公司試點;一般返利是通過費用最安全,你之前的做法只要公司規(guī)模不大目前是可行的
84784998
2024 01/11 10:23
但是我們家事實就是這樣 我只是把30w改成了10w 小規(guī)模公司
宗老師
2024 01/11 10:48
同學,可以按你的設想來
84784998
2024 01/11 10:51
我就是不知道 風險 如果是這樣的話 我的分錄是不是就是 借:1122-客戶
貸:其他應付款-返利 貸主收 貸應交稅費小規(guī)模這樣走代付分錄就可以了 也不需要什么發(fā)票了
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