問題已解決
老師 月底應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)科目有余額,需要將這個科目的余額轉到應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅科目嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答所有3級科目都不需要結轉平的,正確申報增值稅就是了
01/10 16:24
84785046
01/10 16:26
看著資產負債表報表應交稅費有個稅額剛好是進項稅額轉出的這個金額,看著不太好看,想著是否能轉到其他科目
家權老師
01/10 16:30
不需要轉的。
月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄;
如果大于0就是以下分錄
借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
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