問題已解決

老師 比如說我去年第四季度開的發(fā)票,成本發(fā)票不夠,我11月份付款了。但是對(duì)方今年1月份對(duì)方給我開了成本發(fā)票。這種情況怎么處理?可以做成本嗎

84785003| 提問時(shí)間:01/10 13:49
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好。成本業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)收入是什么期間確認(rèn)的?沒發(fā)票,滿足條件可以暫估成本
01/10 13:50
84785003
01/10 13:51
現(xiàn)在在做賬 還沒有確認(rèn)收入。業(yè)務(wù)發(fā)生和付款都是11月份,開票在24年1月份。那賬務(wù)怎么做呢
84785003
01/10 13:52
是對(duì)方開給我們公司的發(fā)票
小林老師
01/10 13:54
滿足收入條件,確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,否則不確認(rèn)
84785003
01/10 13:55
做賬的時(shí)候怎么做分錄啊 就是做賬軟件
小林老師
01/10 13:56
滿足收入條件,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品等
84785003
01/10 14:00
老師 這種成本不是庫存商品 屬于服務(wù)類別的 當(dāng)期怎么做,下期收到成本怎么做呢
小林老師
01/10 14:01
那就看對(duì)應(yīng)支出項(xiàng)目,已發(fā)生就做賬,與發(fā)票無關(guān)
84785003
01/10 14:06
明白老師的意思是 那下期發(fā)票收到怎么裝訂憑證啊關(guān)鍵是
小林老師
01/10 14:07
紅字沖回暫估,按發(fā)票重新做賬
84785003
01/10 14:13
明白了謝謝老師
小林老師
01/10 14:21
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