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無票收入怎么寫分錄,還有公司購買理財(cái)產(chǎn)品,分錄是這樣寫嗎

84785038| 提問時(shí)間:01/10 11:14
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,購買理財(cái)是這么做賬的
01/10 11:15
84785038
01/10 11:17
那無票收入呢
東老師
01/10 11:17
無票收入借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅
84785038
01/10 11:19
這個(gè)增值稅也要算出來,寫進(jìn)去?
東老師
01/10 11:20
增值稅的話也是需要寫進(jìn)去的
84785038
01/10 12:55
現(xiàn)在超過季度報(bào)30萬,那超出的免征增值稅金額,應(yīng)該填寫在哪里?
東老師
01/10 12:56
超過30 萬就不免征增值稅了的
84785038
01/10 12:57
我的意思是,超出的銷售額填寫在哪里,第一個(gè)增值稅表格是這樣填寫嗎?
東老師
01/10 12:59
超過了30萬? 那就是填寫在開具的其他發(fā)票欄次
84785038
01/10 13:06
銷售額是634702.66這張表格是這樣填寫嗎?
東老師
01/10 13:07
你下面的30萬本身是免稅的嗎?
84785038
01/10 13:16
老師,麻煩看一下
東老師
01/10 13:17
我看著你這個(gè)填寫是沒有問題的
84785038
01/10 13:20
超出部分334702.66這個(gè)銷售額,增值稅收取的是3點(diǎn),那這張表格可以減免2個(gè)點(diǎn)的,增值稅怎么填寫?
東老師
01/10 13:21
334702.66*2%,填寫的就是這個(gè)2%的減免的部分
84785038
01/10 13:28
填寫的減稅性質(zhì)代碼及名稱,和填寫的銷售額對(duì)嗎?
東老師
01/10 13:28
不是 這個(gè)就是填寫減免的2%部分的增值稅
84785038
01/10 13:33
是這樣填寫嗎?假如不對(duì),麻煩具體改一下
東老師
01/10 13:34
這個(gè)不是填寫的收入,填寫的是您那個(gè)減免2%部分的增值稅
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