問題已解決
請問,我有3個月做賬時把印花稅給計提了,所以現(xiàn)在導(dǎo)致科目余額表印花稅多了,這種情況怎么辦,怎么做賬?
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速問速答您好,如果是計提的多,繳納的少導(dǎo)致有余額,直接做計提印花稅的相反分錄進行沖銷就可以
2024 01/09 16:44
84784983
2024 01/09 16:48
相反分錄怎么寫呢
會影老師
2024 01/09 16:53
計提時分錄金額用負數(shù)沖
84784983
2024 01/09 17:05
我沖了后營業(yè)稅金及附加里的印花稅在貸方了,這是為啥呀
會影老師
2024 01/09 17:24
當期沖的金額比計提金額大,如果確定數(shù)據(jù)沒有問題,這樣沒關(guān)系的
84784983
2024 01/09 17:29
那這樣有啥影響嗎?年底需要怎么做平?
會影老師
2024 01/10 10:33
沒有影響,月末正常結(jié)轉(zhuǎn)損益就好了
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