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老師 本年利潤這個科目期初要怎么錄

84785028| 提問時間:01/09 16:04
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諾言老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好。年中建賬,期初余額按照上期期末余額錄入。年初建賬,本年利潤是沒有余額的。
01/09 16:07
84785028
01/09 16:08
本年利潤這里不知道要怎么錄入
84785028
01/09 16:09
上期期末是在借方
84785028
01/09 16:09
我的科目余額表是在貸方
諾言老師
01/09 16:11
上期在借方,入錄入也要在借方,不能放在貸方。
諾言老師
01/09 16:11
那你就錄入貸方。數(shù)字前面加個負(fù)號也是可以的。
84785028
01/09 16:13
好的 明白了
諾言老師
01/09 16:17
不客氣,希望給個五星好評哦
84785028
01/09 16:17
老師? 現(xiàn)在我的科目余額表和上一任會計(jì)的一樣? 我現(xiàn)在就可以直接做賬了嗎
諾言老師
01/09 16:22
你再做個試算平衡,就是資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益 如果等式成立,就沒問題了,可以做賬了。
84785028
01/09 16:28
試算平衡表我做了? 資產(chǎn)負(fù)債表表和她的一樣
諾言老師
01/09 16:32
那就是沒問題了,可以做賬了。
84785028
01/09 16:35
我沒有看明白這個表? 未分配利潤不是等于利潤總額嗎
84785028
01/09 16:36
因?yàn)楝F(xiàn)在那個會計(jì)也問不到了
84785028
01/09 16:36
她做的這個我實(shí)在看不明白
諾言老師
01/09 16:39
不是呀,期末未分配利潤=期初未分配利潤+本期凈利潤-(提取盈余公積+對股東的分配+其他)-(盈余公積彌補(bǔ)虧損+其他)
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